BTW-voordelen en risico's in de non-profit sector
Waarom deze schriftelijke leergang?
Veel non-profit organisaties zijn de laatste jaren geconfronteerd met talloze BTW-problemen en forse naheffingsaanslagen. Het is immers niet altijd duidelijk wanneer u als non-profit organisatie wel en wanneer u geen omzetbelasting hoeft te betalen. Bovendien is de regelgeving rond BTW alleen maar ingewikkelder geworden. Daarnaast laat u ook nog eens, als u niet volledig op de hoogte bent van de BTW-regelgeving, aanzienlijke BTW-voordelen liggen. Door gebruik te maken van uitgekiende BTW-constructies kunt u veel geld besparen!
Opzet van de leergang
In de eerste vijf lessen van deze actuele cursus wordt ingegaan op alle BTW-voordelen en BTW-risico's die zich voordoen in de non-profit sector. In les 6, 7 en 8 wordt diepgaand ingegaan op alle vrijstellingen, specifiek voor leveringen en diensten van sociaal-culturele aard, medische dienstverlening en onderwijs. Mocht een (of maximaal twee) van deze lessen voor u minder van belang zijn, dan kunt u deze laten vervallen.
Voor gemeenten en provincies nu extra interessant omdat ook u de BTW kunt terugvorderen!
Inschrijven voor deze leergang
Meer informatie aanvragen over deze leergang
In-company
Al vanaf 7 deelnemers kunnen wij onze leergangen tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Afhankelijk van de aard van uw organisatie en uw vraag zullen wij, indien gewenst, de juiste deskundige(n) bij u intern inzetten. Bel ons voor de mogelijkheden.
Permanente Educatie (PE)
- Voor leden van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) levert de cursus u 5 studiepunten op in het kader van de verplichte Permanente Educatie.

- Deze leergang zou van belang kunnen zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een registercontroller. In dat geval kan de leergang in aanmerking komen voor PE-punten. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de Vereniging van Registercontrollers.
Inhoud/beschrijving
LES I
Inleiding
- Het BTW-systeem?
- De aangifte
- Gevolgen van het niet aangeven en/of betalen van de verschuldigde BTW
- Administratieve verplichtingen
- Het aangiftebiljet
LES II
Belastingplichtige en belastbare feiten voor de BTW
- Belastingplichtige voor de BTW
- Fiscale eenheid: de vereisten en de gevolgen
- Belastbare prestaties
- Plaats van de prestatie
LES III
Vrijstellingen
- Algemeen en nevenactiviteiten
- Structuren met onroerende zaken
- Bijlagen
LES IV
BTW en overdrachtsbelasting bij onroerende zaken
- Verhuur en levering onroerende zaak
- Zakelijke rechten
- Tariefovergangsregeling
- Samenloop van BTW en overdrachtsbelastingen
LES V
BTW-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden
- Fiscale eenheid met stichting of vereniging
- Koepelvrijstelling
- Het doorberekenen van kosten voor gemene rekening
LES VI
BTW-vrijstelling voor leveringen en diensten van sociaal-culturele aard
- Aangewezen leveringen en diensten
- Kinderopvang, thuiszorg en ontwikkelingswerk
- Goedkeuringen
- Van vrijstelling uitgezonderde prestaties
LES VII
BTW-vrijstelling voor medische dienstverlening
- Medische leveringen en diensten
- Verpleging en verzorging
- Arbodiensten
LES VIII
De onderwijsvrijstelling
- Algemeen
- Congressen en de gevolgen voor de heffing van BTW
Inschrijven voor deze leergang
Meer informatie aanvragen over deze leergang
Uw docenten
Uw auteurs zijn allen vooraanstaande BTW-specialisten met praktijkkennis en ervaring in de non-profit sector. Zij maken deel uit van de BTW-groep van PricewaterhouseCoopers, t.w.
- Mr. N.J. Elderson, tax consultant
- Mr. R.P.H. Bovy, partner BTW-groep Den Haag
Start/data Cursus
De leergang BTW in de non-profit sector gaat binnenkort weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van deze schriftelijke leergang tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke leergang betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. Om deze mogelijkheid te bespreken kunt u contact met ons opnemen via e-mail of op telefonisch. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.
Persoonlijke begeleiding
Indien u tijdens het bestuderen van de lesstof vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze helpdesk. Deze zorgt er dan voor dat uw vraag bij de betreffende auteur terechtkomt. Ook bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de auteur. De naam van de auteur, voorzien van zijn of haar e-mailadres of telefoonnummer, staat op het voorblad van elk cursusdeel vermeld. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van 4 tot 6 uur.
Doelgroep
Deze leergang is van belang voor alle administrateurs, belastingadviseurs en accountants werkzaam in of voor de non-profit sector.
Kosten
De kosten van deze schriftelijke leergang bedragen € 1.795,- (excl. BTW).
Inschrijven voor deze leergang
Meer informatie aanvragen over deze leergang